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查到2018年收到一張?zhí)撻_的發(fā)票,可是對方已經找不到人,款也已經付完了,請問該怎么做賬務處理?

84784950| 提問時間:2023 05/10 09:08
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,稅務要做調增處理??梢韵日{入預付賬款。
2023 05/10 09:08
84784950
2023 05/10 09:11
稅務已經調增了,該補的稅也已經補完了,但是賬本里該怎么處理,當時也結轉的庫存,我已經把以前的成本轉出了,但是庫存一直在,我當時做的,借:庫存商品 應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
小寶老師
2023 05/10 09:12
當時確實有貨物。進來了嗎?
小寶老師
2023 05/10 09:12
業(yè)務是不是真實的呢?
84784950
2023 05/10 09:13
是的,當時有貨物的,只是對方開票的發(fā)票給我們是虛開的發(fā)票,今年稅務局和我們說這張發(fā)票是虛開的,我們也已經全部補稅了,但是賬務該怎么處理呀?
小寶老師
2023 05/10 09:14
有貨物代表這個事情還是真實的是那你賬務處理應該正常進行,這樣的話會存在稅會永久性差異
84784950
2023 05/10 09:16
我不需要把2018年做的借主營業(yè)務成本,貸庫存商品紅沖嗎?
小寶老師
2023 05/10 09:16
不需要,你賬戶上有實物應該體現。
84784950
2023 05/10 09:17
那我當時抵扣的進項稅不允許抵扣的,我進項稅是不是要轉出來?進項稅我已經補稅了
小寶老師
2023 05/10 09:20
進項稅當然要轉出,要做賬務處理。
84784950
2023 05/10 09:24
是做借營業(yè)外支出,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款嗎?
小寶老師
2023 05/10 09:29
對的對的,可以這么處理。
84784950
2023 05/10 09:30
好的,謝謝,成本就不用管是吧?
84784950
2023 05/10 09:31
交的稅費滯納金是不是做營業(yè)外支出呀?
小寶老師
2023 05/10 09:35
對的,滯納金放在營業(yè)外支出。其他的就不用管了。
84784950
2023 05/10 10:13
好的,謝謝
小寶老師
2023 05/10 10:17
期待您的好評哦哦哦
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