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我司屬于小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)不超過300萬(wàn),請(qǐng)問納稅申報(bào)表里13欄減免所得稅額是怎么計(jì)算的呢?

84784994| 提問時(shí)間:2023 05/10 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,100萬(wàn)乘以22.5%,加上(實(shí)際利潤(rùn)減去100萬(wàn))乘以20%,按照這個(gè)來(lái)。
2023 05/10 11:13
84784994
2023 05/10 11:14
分100萬(wàn)以內(nèi),和100-300萬(wàn)另外計(jì)算?
郭老師
2023 05/10 11:18
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784994
2023 05/10 11:30
我看我前同事是這樣做的 應(yīng)交企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%*20%*50%,沒太理解是什么意思
郭老師
2023 05/10 11:32
啊,他這個(gè)是算利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的,就是繳納的稅款是2.5%,你算一下不就可以了。
郭老師
2023 05/10 11:32
然后正常稅率是25%,那減免的稅款不就等于25%減去2.5%。
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