問題已解決
老師,問題是這樣的,我們跟前一個公司交接時,少算了一筆供應(yīng)商返還的收入,然后這個月,這筆錢到賬了,我們需要把這錢跟前一個公司確認再返還給他們,這個賬應(yīng)該怎么做
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速問速答同學(xué)你好
這個補做就可以了
2023 05/10 11:11
84784954
2023 05/10 11:12
這個分錄怎么做呢
樸老師
2023 05/10 11:23
同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84784954
2023 05/10 11:24
這個收入不是我們的,是前一個公司的遺留的,我們也能確認收入嗎
84784954
2023 05/10 11:24
這個也不是銷售貨物,就是供應(yīng)商給的返利,是掛其他應(yīng)收,營業(yè)外收入的
樸老師
2023 05/10 11:32
同學(xué)你好
對的
可以確認收入
樸老師
2023 05/10 11:33
同學(xué)你好
如果不開發(fā)票可以不做收入做往來科目
84784954
2023 05/10 11:41
需要付給他的,是其他應(yīng)收,貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款嗎
樸老師
2023 05/10 11:51
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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