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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下,重點(diǎn)貧困人員抵減增值稅,抵減了5850,該怎么做賬呢
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
貸營業(yè)外收入
需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
2023 05/11 10:31
84785008
2023 05/11 10:33
這個再增值稅扣款的時候自動扣減了,要寫2個分錄,還是一個分錄呢
郭老師
2023 05/11 10:34
你好,這是兩個分錄的兩個。
84785008
2023 05/11 10:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款5850
貸:營業(yè)外收:5850
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5850
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款5850
是這樣寫嗎
郭老師
2023 05/11 10:36
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 05/11 10:36
第四個這個是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款
84785008
2023 05/11 10:37
那月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)或者計提嗎
郭老師
2023 05/11 10:38
好,你的進(jìn)項(xiàng)肖像結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,不用動。
84785008
2023 05/11 10:42
原來進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),沒有結(jié)轉(zhuǎn),我剛接手,我想給他結(jié)轉(zhuǎn)
做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后分錄不平了,不知道5850怎么做了
郭老師
2023 05/11 10:44
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)還有減免稅款分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785008
2023 05/11 10:45
分錄指導(dǎo)一下,可以嗎
郭老師
2023 05/11 10:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
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