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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這樣做對嗎?
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速問速答你好,月末未認(rèn)證的進(jìn)項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了?
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023 05/11 10:31
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