問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)票是差額征收,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅務(wù)申報(bào)時(shí)填附表幾呢
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速問(wèn)速答你好 ; 你們? 是開(kāi)出去差額; 收到是專(zhuān)票是什么樣物的? 業(yè)務(wù)?
2023 05/11 15:07
84784987
2023 05/11 15:09
旅游公司我們開(kāi)的的電子普票。但實(shí)行差額征收,收到紙?jiān)鲋刀悓?zhuān)票
meizi老師
2023 05/11 15:12
你好;? ?收到后正常做賬即可; 稅率是好多;你看看??
84784987
2023 05/11 15:14
稅務(wù)申報(bào)填申報(bào)表幾呢
meizi老師
2023 05/11 15:17
你好;? ? ?在附表 3里面去;??將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》
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