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老師,建行對公戶收到待結算商戶款怎么做賬務處理
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速問速答您好,同學,截圖看下銀行回單呢,什么款項
2023 05/11 15:36
84784956
2023 05/11 16:11
老師,我發(fā)的圖片看到了么
向陽老師
2023 05/11 16:12
您好,同學,是什么款項呢,要整張截圖呢
84784956
2023 05/11 16:23
老師,這樣的可以么
向陽老師
2023 05/11 16:25
您好,同學,得看銀行回單呢,銀行對賬單是看不出來的
84784956
2023 05/11 16:30
老師,回單看到了么
向陽老師
2023 05/11 16:33
您好,同學,回單沒有看到呢
84784956
2023 05/12 10:01
老師,可以看到么
向陽老師
2023 05/12 10:04
您好,同學,看到了,這筆款項是什么款項呢?做什么用的呢
84784956
2023 05/12 10:19
這筆錢是向老板借的款,還有老師如果是我們的現(xiàn)金收入我應該怎么做呢
向陽老師
2023 05/12 10:23
向老板借的款
借:銀行存款
貸:其他應付款-法人
您指的什么現(xiàn)金收入,收的現(xiàn)金,不是轉賬的?
84784956
2023 05/12 10:24
老師,還有這兩筆回單,應該是和先前那個有關系的,這兩個我怎么做賬呢
向陽老師
2023 05/12 10:26
0。01可以做營業(yè)外收入
下面的0元不用做賬
84784956
2023 05/12 10:31
老師我的意思是如果這筆錢是收入直接進第三方了,然后第三方又轉到我們的對公戶的。我該怎么做賬務處理。實際是15000元,我們收到14970元。
84784956
2023 05/12 10:33
如果是向法人的借款,借:銀行存款14970 財務費用30 貸:其他應付款--法人的名字 15000 這樣對么
向陽老師
2023 05/12 10:37
借:銀行存款14970 財務費用30 貸:其他應付款--法人的名字 15000?
是對的
84784956
2023 05/12 10:41
老師,如果是收入的賬務處理麻煩寫一下唄
向陽老師
2023 05/12 10:43
您好,同學,收入的話您公司開票了吧
84784956
2023 05/12 11:18
老師我們是酒店,不開發(fā)票的比較多呢。是未開票收入
向陽老師
2023 05/12 11:19
那就是
借:應收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
主營業(yè)務收入
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