問(wèn)題已解決

你好老師,我司去年享受增值稅緩交政策,去年6月份的緩交的稅款,在這個(gè)月18號(hào)要交,我申報(bào)4月份報(bào)表時(shí),感覺(jué)數(shù)不太對(duì),34欄是我司4月份應(yīng)交的稅,33欄是否應(yīng)該要顯示2022年6月份緩交欠交的稅20000元呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/12 10:31
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第33欄“其中:欠繳稅額(≥0)”:反映納稅人按照稅法規(guī)定已形成欠稅的增值稅額。按表中所列公式計(jì)算填寫(xiě)。
2023 05/12 10:42
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