問(wèn)題已解決

21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢(qián)23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒(méi)做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒(méi)發(fā)的那部分?

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/12 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你就別動(dòng)了,你正常的應(yīng)該二一年調(diào)增,然后在2022年再調(diào)節(jié),你現(xiàn)在就不要?jiǎng)恿耍筒灰芰?,你發(fā)放的這一部分也不要填寫(xiě)申報(bào)。
2023 05/12 15:50
84785028
2023 05/12 16:37
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是嗎?留底那部分需要做分錄嗎?謝謝 不需要在賬上體現(xiàn),就直接在申報(bào)表上體現(xiàn)就可以了嗎?老師
郭老師
2023 05/12 16:40
做不做都可以的,也可以做,也可以不用做,如果做的話(huà),再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額。
84785028
2023 05/12 16:42
有張進(jìn)項(xiàng)稅票,已經(jīng)做了庫(kù)存入庫(kù),這個(gè)月只做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,該怎么做分錄?摘要該怎么寫(xiě)?
84785028
2023 05/12 16:43
之前做的分錄時(shí): 借:庫(kù)存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
郭老師
2023 05/12 16:46
你沒(méi)有認(rèn)證的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證做這個(gè)科目里面的。
84785028
2023 05/12 16:52
分錄該怎么寫(xiě)呢?老師
郭老師
2023 05/12 16:54
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸應(yīng)付賬款。預(yù)付賬款或者是銀行放款。
84785028
2023 05/12 18:09
這個(gè)是開(kāi)的差額發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄呀 票面有差額
郭老師
2023 05/12 18:13
單位是銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方的?
84785028
2023 05/12 18:25
我是銷(xiāo)售方
郭老師
2023 05/12 18:26
借銀行存款5635, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5635/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 5635/1.06*6%
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