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老師比如說我交增值稅3萬,但是我期初有加計(jì)遞減2萬實(shí)際只需要繳納1萬,那我那1萬入什么科目呀

84784949| 提問時(shí)間:2023 05/15 13:39
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 05/15 13:40
84784949
2023 05/15 14:17
我這個(gè)不需要繳納了,這個(gè)2萬是以前加計(jì)遞減的期初余額,不需要繳納的
張壹老師
2023 05/15 14:22
我是說要交的1萬做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交那里
84784949
2023 05/15 14:30
那2萬怎么做呢
84784949
2023 05/15 14:31
在帳上我的增值稅是3萬,實(shí)際繳納1萬,那兩2做到哪里
張壹老師
2023 05/15 14:42
你好,2萬入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減2 貸:其他收益2
84784949
2023 05/15 14:46
我直接做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬,貸其他收益2萬 貸銀行存款1萬可以嗎,
84784949
2023 05/15 14:47
我在摘要寫清楚是什么原因減免了2萬這樣可以嗎,老師還有減免的附加稅也做其他收益嗎
張壹老師
2023 05/15 14:53
你好,一般要按科目去做的
84784949
2023 05/15 15:04
我目前這么做的怎么改
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