問(wèn)題已解決

我們公司以前的張,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),以前收了錢(qián)沒(méi)有給開(kāi)過(guò)票,應(yīng)收賬款一直是負(fù),如何處理的,而且可能對(duì)方不要票了也就一直沒(méi)開(kāi)好多年了的

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/16 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不管對(duì)方是否需要發(fā)票,現(xiàn)金銷售當(dāng)月就做收入,計(jì)算增值稅
2023 05/16 10:16
84784952
2023 05/16 10:18
可是我現(xiàn)在的報(bào)表應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)的,我如果掛預(yù)收也不行,這個(gè)票2022年1月到現(xiàn)在乜有開(kāi)過(guò),我得讓我的帳看起來(lái)能看吧
家權(quán)老師
2023 05/16 10:24
沒(méi)有開(kāi)票就要做收入的哈,不能老是掛賬
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