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年度企業(yè)所得稅匯算清繳點擊申報有這個提示: 貴公司當(dāng)年增值稅申報收人與(A100000表第1行【營業(yè)收入】+A100000表第11行【營業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】))差異過大,請核實數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,如果有誤,請您及時更正。 這是什么問題?

84784948| 提問時間:2023 05/17 08:49
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好! 這個意思是您的增值稅申報收入可能遠大于所得稅已申報的收入,正常企業(yè)所得稅年度納稅申報表主表(A100000)第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計數(shù),應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報年度累計銷售收入
2023 05/17 09:20
84784948
2023 05/17 09:26
我們當(dāng)年增值稅申報收入與營業(yè)收入是一致的,當(dāng)年有營業(yè)外收入。我們當(dāng)年增值稅申報收入小于所得稅年度納稅申報表主表(A100000)第1行“營業(yè)收入”與第11行“營業(yè)外收入”的合計數(shù),
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:31
您好! 如果營業(yè)外收入不涉及增值稅,那么直接申報即可 這個只是一個風(fēng)險提示,并不代表真實性風(fēng)險
84784948
2023 05/17 09:31
好的,謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:37
您好! 不客氣的同學(xué)
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