問題已解決
我剛才在那個(gè)30行其他里面填寫調(diào)增額是100多萬,這樣我的那個(gè)企業(yè)虧損是正數(shù)啦,但是好像還有一個(gè)表格需要去填寫呢,這個(gè)調(diào)增的數(shù)額是不是需要按15%來計(jì)算企業(yè)所得稅主,我提前過一次,這是我調(diào)增之后就出現(xiàn)這樣的風(fēng)險(xiǎn)提示,麻煩老師看一下
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速問速答你好,你這邊調(diào)增具體是什么項(xiàng)目呢?
2023 05/17 14:01
小小霞老師
2023 05/17 14:01
你核對(duì)在其他無誤的話,根據(jù)提示核對(duì)一下,可以繼續(xù)申報(bào)
84784978
2023 05/17 14:03
咨詢一下我們公司也高新企業(yè)去年下來的證,做2022匯繳時(shí)候做啦加計(jì)扣除,去年利潤是35萬多,加計(jì)就有147萬多,這樣會(huì)產(chǎn)生退稅,招待費(fèi)里面有調(diào)增的,我想少退點(diǎn)在其他里面填寫啦一個(gè)數(shù)
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