問題已解決

老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理???當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款

84785012| 提問時間:2023 05/17 15:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款
2023 05/17 15:39
84785012
2023 05/17 16:28
不需要先紅沖當時計提的借:管理費用 貸:應付賬款?然后再 借以前年度損益 調整 負數(shù) ,貸應付負數(shù) ,同時結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤?
家權老師
2023 05/17 16:34
21年計提了,就把發(fā)票放在21年就是了哈。
84785012
2023 05/17 17:04
然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付賬款不需要通過以前年度損益了?
家權老師
2023 05/17 17:06
21年都已經做賬了,不用再重復做了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~