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老師,12月開出的發(fā)票由于網(wǎng)絡(luò)原因1月份才報送,影響申報數(shù)據(jù)么。

84784977| 提問時間:2023 05/17 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不影響申報稅的哈
2023 05/17 17:44
84784977
2023 05/17 17:50
稅款所屬期是以開票為主不是以報送為主的么
家權(quán)老師
2023 05/17 17:53
是以開票日期為準的哈
84784977
2023 05/17 17:53
還有個問題1月份開出發(fā)票有3個點和1個點的,申報增值稅時只用將1個點的減免百分之二,三個點的正常按三個點申報繳納對吧老師
家權(quán)老師
2023 05/17 17:56
這個建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥?,有的地方?%的也是先按1%換算為不含稅收入,再填報
84784977
2023 05/17 18:05
11月發(fā)票開錯12月紅沖了,按沖掉后的正常申報就可以,為何稅局打電話讓調(diào)整報表
家權(quán)老師
2023 05/17 18:07
按稅局要求做就是了哈,
84784977
2023 05/17 18:11
讓改報表,跟開票系統(tǒng)對不上不影響吧,將紅沖掉的要加上,將稅款補上,在一季度再減去
家權(quán)老師
2023 05/17 18:12
你的銷售收入要跟開票系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一致
84784977
2023 05/17 18:22
是一致的,但今接電話讓改
家權(quán)老師
2023 05/17 21:26
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