問題已解決
老師,跨年度暫估庫存的賬務處理怎么操作呢 比如我12月份做的分錄是 ①暫估:借:庫存商品~a產(chǎn)品10 貸:應付賬款~a公司10 ②借:主營業(yè)務成本10 貸:庫存商品~a產(chǎn)品10 次年1月份我的分錄應該怎么處理呢?(這個時候暫估的庫存發(fā)票進來了)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ? 你次年收到發(fā)票 和你暫估金額一致嗎? ?
2023 05/18 10:30
84784980
2023 05/18 10:31
是一致的
meizi老師
2023 05/18 10:33
一致的話; 就做; 借應付賬款-暫估貸應付賬款- 某供應商;? 就可以了。 別去紅沖全部分錄? ?
84784980
2023 05/18 10:35
不得通過以前年度損益調(diào)整這個科目嘛
84784980
2023 05/18 10:35
是跨年度的
meizi老師
2023 05/18 10:37
你好; 不用; 你沒有差異; 也不應損益科目的; 不存在這個科目調(diào)整的?
84784980
2023 05/18 10:41
那我在去年12月份的時候,也沒涉及到暫估這個字樣,只不過在摘要里體現(xiàn)了暫估,是不是應付賬款也不用去沖,發(fā)票進來后正常付在12月份憑證后面座位原始憑證就行啊
meizi老師
2023 05/18 10:41
你好 ;? ? ? 那就不用沖; 直接把發(fā)票附在22年憑證后面即可;? ??
84784980
2023 05/18 10:44
好的,那我比如進來的是專用發(fā)票,我在23年一月份是不是就得這樣做賬務處理
借:庫存商品-10
貸:應付賬款-10
借:庫存商品10
應交稅費-應交增值稅-進項0.13
貸:應付賬款10.13
meizi老師
2023 05/18 10:46
你好;? ?對的;? 就得去炒年糕下重新做? ??
84784980
2023 05/18 10:50
那如果我22年暫估的是管理費用呢
比如,22年
借:管理費用-10
貸:應付賬款-暫估10
那23年怎么做賬務處理
meizi老師
2023 05/18 10:53
你好;? ? ? ?你收到發(fā)票沒有嘛?
閱讀 276