問題已解決

老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢

84784952| 提問時間:2023 05/18 12:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2023 05/18 12:43
84784952
2023 05/18 12:50
完了再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤唄
小菲老師
2023 05/18 12:51
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
2023 05/18 12:53
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 05/18 12:53
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝
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