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某中型商務客車本月生產(chǎn)銷售商務車200輛。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價款4000萬元,特制中型商務客車5輛贊助給本市公安部門,每輛成本價15萬元(無同類產(chǎn)品銷售價格)。要求,計算應繳納的消費稅稅額(假設成本利潤率6%)并編制會計分錄,請問怎么寫

84784963| 提問時間:2023 05/24 11:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,應繳納的消費稅稅額=4000萬*消費稅稅率+5*15萬*(1+6%)*消費稅稅率 銷售商務車200輛 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 特制中型商務客車5輛贊助給本市公安部門 借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2023 05/24 11:13
84784963
2023 05/24 11:41
可以問其他問題嗎
84784963
2023 05/24 11:41
謝謝老師了
鄒老師
2023 05/24 11:45
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。
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