問(wèn)題已解決

這個(gè)月報(bào)關(guān)了,下個(gè)月增值稅怎么申報(bào)呢?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/25 09:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 比如1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2023 05/25 09:25
84784957
2023 05/25 09:45
需要及時(shí)勾進(jìn)項(xiàng)嗎?
meizi老師
2023 05/25 09:46
你好; 是的; 要做退稅勾選的??
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