老師 我在2022有發(fā)生平銷(xiāo)返利的業(yè)務(wù) 但是我當(dāng)時(shí)賬務(wù)分錄是 借 庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸方:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)) 現(xiàn)在我2023年才發(fā)現(xiàn)我之前的賬務(wù)是錯(cuò)的 應(yīng)該為 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (負(fù)數(shù)) 貸 預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)) 現(xiàn)在我在做2022年企業(yè)所得稅匯算是不是需要將之前做錯(cuò)的去進(jìn)行調(diào)增阿
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速問(wèn)速答你好;? ? ?你這個(gè)返利是貨返還是? 支付現(xiàn)金給你們; 是否會(huì)開(kāi)票?
2023 05/25 16:58
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查看更多- 發(fā)票跨年,開(kāi)的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù);2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料 145
- 我之前做會(huì)計(jì)科目是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,然后這個(gè)月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票過(guò)來(lái),我是不是應(yīng)該借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?正確的應(yīng)該怎么做 661
- 之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目,把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù),那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款,再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中,就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款,一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平 454
- 暫估入庫(kù)可以使預(yù)付賬款變成負(fù)數(shù)嗎 97
- 我應(yīng)交稅費(fèi) --車(chē)輛購(gòu)置稅在貸方的負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么調(diào)賬啊 96
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