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應(yīng)付職工薪酬的貸方金額與管理費用的不一致,匯算清繳怎么填

84784953| 提問時間:2023 05/26 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 怎么不一致的; 描述下具體金額; 好判斷怎么寫; 你是要寫職工薪酬表格和期間費用表格; 對嗎? ?
2023 05/26 10:13
84784953
2023 05/26 10:18
應(yīng)付職工薪酬貸方累計50000,但是管理費用-研究費用工資累計80000,稅局提示研發(fā)費用工資大于人員發(fā)放工資,要更正,一般工資都是計入研發(fā)費用工資的
84784953
2023 05/26 10:18
那我怎么改
meizi老師
2023 05/26 10:18
你好;? 你們怎么做的分類 ; 正常不會? 有這么大差異的; 你們計提工資; 只有這個科目才計提的嗎 ???
84784953
2023 05/26 10:19
對的,這是之前財務(wù)做的,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
meizi老師
2023 05/26 10:20
你好 ; 你這個明顯科目不對 ;? 你計提了8萬 ; 你貸方才5萬 ; 你去看看之前計提的時候貸方是不是足了3萬到 其他科目去了。 去查賬?
84784953
2023 05/26 10:20
按照研發(fā)費用的金額填列在職工薪酬稅收金額嗎
meizi老師
2023 05/26 10:20
你好 ;? ?你全部都發(fā)了8萬了。? 稅收金額才是寫8萬??
84784953
2023 05/26 10:21
那我稅收金額怎么看呢
meizi老師
2023 05/26 10:21
你好 ;? ?匯算之前發(fā)的工資 金額合計 來寫稅收金額?
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