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有進(jìn)項稅和銷項稅怎么算利潤

84784993| 提問時間:2023 05/26 11:24
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84784993
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
本項目含稅收入22000,開票稅率是6%;采購成本總額17960元;進(jìn)銷稅額總額為985.77元(其中:稅率6%含稅總額17300元+稅率1%含稅總額660元);本項目利潤多少?因為專項抵扣不一樣,是否要將附加稅也計入?
2023 05/26 11:24
84784993
2023 05/26 11:26
84784993
2023 05/26 11:30
老師,您好!麻煩指教,謝謝!
84784993
2023 05/26 11:32
易 老師
2023 05/26 11:35
同學(xué)您好,計算公式=22000/1.06-17300/1.06-660/1.01-附加稅)
84784993
2023 05/26 11:37
這個計算的原理是什么呀,我上面的計算對嗎?
易 老師
2023 05/26 11:41
同學(xué)您好,邏輯上沒問題,手機(jī)上無法驗證
84784993
2023 05/26 11:45
明白了。按老師的數(shù)字,公式應(yīng)該是:收入(未含稅)總額-采購成本(未含稅)-附加稅(城市建設(shè)/教育附加/地方教育/印花稅)對嗎?另外,應(yīng)交增值稅差額是否也要扣除呢。因為銷項稅額是1245.72  進(jìn)銷稅額是:985.77。銷項大于進(jìn)銷。
易 老師
2023 05/26 11:56
是的沒錯, 是這樣的
84784993
2023 05/26 12:09
老師,附加稅含增加稅差額么?要減去增加稅差額嗎
易 老師
2023 05/26 12:13
同學(xué)您好,增加稅差額什么意思?
84784993
2023 05/26 13:06
銷項-進(jìn)銷差額  1245.75-985.77
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