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發(fā)票認(rèn)證前做賬放到待抵扣里了,認(rèn)證抵扣之后該怎么做賬呀?

84784956| 提問時(shí)間:2023 05/27 01:15
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,認(rèn)證抵扣后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅
2023 05/27 01:30
84784956
2023 05/27 13:37
老師為什么不是借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 貸:應(yīng)交增值稅-認(rèn)證抵扣
王雁鳴老師
2023 05/27 14:42
同學(xué)你好,因?yàn)橐呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,所以就不用做這個(gè)分錄了。
84784956
2023 05/27 16:15
老師為什么不用做啊
王雁鳴老師
2023 05/27 16:29
同學(xué)你好,因?yàn)樽隽诉@一步,還要再做一步,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-認(rèn)證抵扣。就顯得多余了。
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