問題已解決

增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證,但是一直未填入申報表進行稅務申報,賬務如何處理?

84784964| 提問時間:2017 12/21 12:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好!沒事,在填制稅務月申報里的表二時,有一欄是前期認證相符,且本期申報抵扣的一欄,你在那把你前期認證的進項發(fā)票填上就可以,這個月入帳做帳務處理,
2017 12/21 12:21
84784964
2017 12/21 14:33
但是這個的話已經(jīng)幾個月了是,稅務申報已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務申報能申報么?
84784964
2017 12/21 14:33
但是這個的話已經(jīng)幾個月了是,稅務申報已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務申報能申報么?
陳靜老師
2017 12/21 15:00
你好,一般情況是這們處理的,這個還是要和你的專管員核準,畢竟他們說了算的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~