問題已解決
增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證,但是一直未填入申報表進行稅務申報,賬務如何處理?
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速問速答你好!沒事,在填制稅務月申報里的表二時,有一欄是前期認證相符,且本期申報抵扣的一欄,你在那把你前期認證的進項發(fā)票填上就可以,這個月入帳做帳務處理,
2017 12/21 12:21
84784964
2017 12/21 14:33
但是這個的話已經(jīng)幾個月了是,稅務申報已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務申報能申報么?
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2017 12/21 14:33
但是這個的話已經(jīng)幾個月了是,稅務申報已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務申報能申報么?
陳靜老師
2017 12/21 15:00
你好,一般情況是這們處理的,這個還是要和你的專管員核準,畢竟他們說了算的。
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