問題已解決
老師 取得專票的進項稅額不能抵扣,,我一般要先勾選認證之后在做進項稅額轉(zhuǎn)出 具體從頭開始的分錄是什么 假設(shè)買生活用品送員工作為福利 專票 你幫我做做
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速問速答你好,買生活用品送員工作為福利
借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2023 05/29 21:14
84785019
2023 05/29 21:15
你沒有明白我的意思 加上進項稅額
84785019
2023 05/29 21:16
我主要是問進項稅? ?的處理 。老師你再看看我的題目? 謝謝
鄒老師
2023 05/29 21:16
你好,買生活用品送員工作為福利,這里進項稅額不能抵扣,所以直接按含稅金額計入費用核算啊。
看清楚了題目。
84785019
2023 05/29 21:18
這是專票 我們需要做轉(zhuǎn)出麻煩你教我寫分錄
84785019
2023 05/29 21:18
先勾選認證在做轉(zhuǎn)出 這樣比較規(guī)范??
鄒老師
2023 05/29 21:19
你好,買生活用品送員工作為福利,這里進項稅額不能抵扣,所以直接按含稅金額計入費用核算。
這里沒有必要先勾選認證,然后再做轉(zhuǎn)出的
84785019
2023 05/29 21:22
我的發(fā)票系統(tǒng)里面是專票啊啊? 我肯定要處理? 不然就是異常發(fā)票? 你們會計學(xué)堂課里面的老師說的? ?
84785019
2023 05/29 21:22
我收到是專票? ?你直接教我就好了? 可不可以? ? ?
鄒老師
2023 05/29 21:23
你好,你如果一定要認證,那就是這樣處理
借:管理費用等科目 ??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
然后轉(zhuǎn)出
借:管理費用等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785019
2023 05/29 21:27
老師 為什么不是 借應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅 最開始在借方 轉(zhuǎn)出在貸方
鄒老師
2023 05/29 21:31
你好,沒有這樣的分錄(借應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出 ,貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅)
抵扣的時候計入進項稅額借方,轉(zhuǎn)出的時候計入?進項稅額轉(zhuǎn)出的貸方。
84785019
2023 05/29 21:32
轉(zhuǎn)出再貸方 那么借方科目怎么確定
鄒老師
2023 05/29 21:34
你好,這個福利費本來借方計入什么科目,轉(zhuǎn)出的時候借方就是什么科目啊。
84785019
2023 05/29 21:42
謝謝老師 愛你
鄒老師
2023 05/30 07:52
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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