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老師,商貿(mào)小規(guī)模納稅人賣出貨物,開出發(fā)票,沒有收到錢, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額對(duì)嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是收到錢結(jié)轉(zhuǎn)成本?

84785034| 提問時(shí)間:2023 05/31 10:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。不需要寫銷項(xiàng)稅額。 是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023 05/31 10:36
84785034
2023 05/31 13:11
老師,購(gòu)買材料已付款沒收到發(fā)票的分錄,以及后期收到發(fā)票的分錄
宋生老師
2023 05/31 14:01
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 收到發(fā)票,借原材料 貸預(yù)付賬款
84785034
2023 05/31 14:52
可以借應(yīng)付賬款嗎?劉老師?
84785034
2023 05/31 14:54
收到發(fā)票借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)付賬款,可以嗎?老師
84785034
2023 05/31 14:54
商貿(mào)公司
宋生老師
2023 05/31 15:03
你好,可以的,你沒有付錢的時(shí)候可以這樣做。
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