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老師,我3月份的未開票收入做賬時:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;5月份補開發(fā)票,我做賬時,借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-維修備件收入,月底的時候,結(jié)轉(zhuǎn)收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784965| 提問時間:2023 05/31 14:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,5月份補開發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把之前的無票收入紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。 是需要做收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的 。
2023 05/31 14:39
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