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小企業(yè)會計準(zhǔn)則,辦了一個往年所得稅抵欠。會計分錄怎么做

84784963| 提問時間:2023 06/01 10:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,本身這個抵減的金額就是借方,不需要做賬
2023 06/01 10:49
84784963
2023 06/01 10:51
我抵欠的時候怎么做
家權(quán)老師
2023 06/01 10:52
借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 今年少交,以前多交就平了
84784963
2023 06/01 10:55
不需要把之前計提的所得稅紅沖嗎?抵欠的時候借應(yīng)交稅費貸什么
家權(quán)老師
2023 06/01 10:59
你以什么東東抵繳欠款的?
84784963
2023 06/01 10:59
是稅務(wù)局退我們留到以后抵扣。怎么會貸銀行存款呢
家權(quán)老師
2023 06/01 11:00
你說的是增值稅還是所得稅抵扣?
84784963
2023 06/01 11:01
小企業(yè)會計制度,以前年度多交了所得稅,現(xiàn)在辦了一個抵欠。會計分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 06/01 11:07
比如多交 100 借:應(yīng)交稅費-所得稅100 貸:銀行存款100 這次 借所得稅費用120 貸應(yīng)交稅費-所得稅120 呢么這次只交 借:應(yīng)交稅費-所得稅20 貸:銀行存款20
84784963
2023 06/01 11:12
以前年度多交是計提了的,現(xiàn)在需要紅沖以前多計提還是不管他,現(xiàn)在交好多計提好多?
家權(quán)老師
2023 06/01 11:18
借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
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