問題已解決

老師好,在上年12月份時,忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在賬套已結(jié)賬至本年5月,請問具體要如何處理呢?

84785003| 提問時間:2023 06/01 12:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,直接做到這個月就可以的,看一下截止到12月份本年利潤的余額是多少,借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)
2023 06/01 12:29
84785003
2023 06/01 12:37
賬套是用財(cái)務(wù)軟件做的,本年報表已出具,如果反結(jié)賬回到上年12月補(bǔ)一個結(jié)轉(zhuǎn)上年利潤憑證的話,會對本年1、2、3、4、5月份的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
郭老師
2023 06/01 12:37
不影響的,不影響的
84785003
2023 06/01 14:07
因公司有盈利,6月份將所有盈利分配給各位股東, 請問每一步的分錄是什么?
郭老師
2023 06/01 14:10
計(jì)提法定盈余公積 借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 出分紅協(xié)議 分紅 借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤。 借應(yīng)付利潤貸銀行,應(yīng)交稅費(fèi)、個稅 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
84785003
2023 06/01 15:00
股東決定不計(jì)提法定盈余公積的,分錄是否為以下? 1、計(jì)提應(yīng)付利潤時: 借:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 2、支付應(yīng)付利潤時: 借:應(yīng)付利潤 貸:銀存 3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--應(yīng)付利潤
郭老師
2023 06/01 15:07
你好,不需要交個稅嗎?什么企業(yè)的?
84785003
2023 06/01 15:12
如果不交分錄是否如上?,或要交,分錄要補(bǔ)什么?
郭老師
2023 06/01 15:13
可以 有限公司個人股東個稅20%。
84785003
2023 06/01 15:34
在分配利潤時,其中有一個股東不要錢,而是沖減供貨款,我們公司是向A股東個人采購貨品出售的,因?yàn)橹癆股東還欠我們公司100萬元的貨沒供給我們。這個業(yè)務(wù)的分錄是什么?
郭老師
2023 06/01 15:38
欠款做到了哪個科目?
84785003
2023 06/01 15:44
之前是記在預(yù)付款,是在支付應(yīng)付利潤時:借 應(yīng)付利潤,貸 預(yù)付款 嗎?
郭老師
2023 06/01 15:45
可以的 可以的,這么做的。
84785003
2023 06/01 18:55
如果考慮個稅的話,股東個人的個稅是由公司代扣代繳,還是由股東自己繳納?
郭老師
2023 06/01 19:01
你好企業(yè)代扣代繳的
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