问题已解决

企業(yè)之前的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)多了,本期需要沖成正確,營(yíng)業(yè)收入是負(fù)值,請(qǐng)問(wèn)怎么報(bào)增值稅?

84785042| 提问时间:2023 06/05 08:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,填寫(xiě)你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額 你申報(bào)的時(shí)候試一下吧,你看下你的負(fù)數(shù)能保存申報(bào)了吧 不能的話,就得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
2023 06/05 08:09
郭老師
2023 06/05 08:16
你多交了增值稅,附加稅跟著多交,你的增值稅,以后允許抵扣,附加稅也跟著抵扣。
郭老師
2023 06/05 08:26
有個(gè)之前 但是沒(méi)有截圖主表
FAILED
郭老師
2023 06/05 08:32
不用客氣,你先填寫(xiě)試一下的,你不會(huì)的話你再截圖
84785042
2023 06/05 08:14
負(fù)數(shù)申報(bào)對(duì)附加稅有什么影響嗎
84785042
2023 06/05 08:14
會(huì)沖會(huì)以前多交的附加稅嗎
84785042
2023 06/05 08:17
請(qǐng)問(wèn)您有具體填列的樣表嗎?
84785042
2023 06/05 08:17
或是其他相關(guān)的資料?
84785042
2023 06/05 08:30
謝謝老師
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