問(wèn)題已解決

我公司是一般納稅人。但是一直沒(méi)開(kāi)具過(guò)增值稅專(zhuān)票給客戶。那么現(xiàn)在收到的增值稅專(zhuān)票,能不能進(jìn)行抵扣稅啊

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/05 10:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
你有一般計(jì)稅的銷(xiāo)售收入就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023 06/05 10:07
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