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老師,我們是一般納稅人,居間人給我們介紹一單生意合同金額是27萬,談好的是合同里27-20=7萬算他的居間費(fèi),但是所有的稅費(fèi)居間人得承擔(dān),他現(xiàn)在準(zhǔn)備給我們開3%的個體戶專票,他還需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)呢

84784987| 提問時間:2023 06/05 12:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 增值稅3%附加稅6%個稅,你看一下它是什么征稅方式,如果是查賬征稅的,根據(jù)利潤,利潤表示,這個利潤100萬以內(nèi)的可以減半,這個是減半之前的
2023 06/05 12:50
84784987
2023 06/05 13:22
老師,不是的,我是說我們公司需要收他什么稅款,因?yàn)樗@拿走的7萬我們算銷售額的,開了27萬全票給客戶,其中7萬他拿走了
郭老師
2023 06/05 13:26
對方給你開發(fā)票,你就有抵扣了,你開的是什么業(yè)務(wù)的稅率是多少?然后你抵扣之后的算一下不就可以了。
84784987
2023 06/05 13:32
我們開的13%票出去的,他開3%的給我們
郭老師
2023 06/05 13:35
增值稅差額你就收10% 7萬/1.3*10% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。如果你是小型微利企業(yè) 企業(yè)所得稅。7/1.13-附加稅)*5%
84784987
2023 06/05 13:48
增值稅:70000/1.13=61946.9*0.1=6194.69 附加稅:6194.69*0.06=371.68 所得稅(一般25%):61946.9-371.68=61575.22*0.25=15393.805 應(yīng)收他的稅費(fèi):6194.69+371.68+15393.80=21960.17 老師,對嗎
郭老師
2023 06/05 13:52
可以的,可以這么做的。
84784987
2023 06/05 13:53
好的,謝謝老師
84784987
2023 06/05 13:54
老師,收到他的票,我怎么做分錄呢
郭老師
2023 06/05 13:56
借主營業(yè)務(wù)成本、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行
84784987
2023 06/05 14:00
老師,居間費(fèi)記管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都可以不,具體的區(qū)別在哪
郭老師
2023 06/05 14:04
好,與收入對應(yīng)的支出屬于成本。
郭老師
2023 06/05 14:04
后勤自己使用的做費(fèi)用里面。
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