當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年漏計(jì)提的工資,這個月補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 06/06 09:36
84785023
2023 06/06 09:40
老師,是工資之前計(jì)提了,但是后面工資不在這個公司發(fā)放了。這筆數(shù)應(yīng)該怎么處理
小菲老師
2023 06/06 09:40
同學(xué),你好
工資不發(fā),需要紅沖掉
84785023
2023 06/06 09:41
怎么做這個會計(jì)分錄呢?
84785023
2023 06/06 09:41
是去年的
小菲老師
2023 06/06 09:41
同學(xué),你好
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
84785023
2023 06/06 09:42
摘要應(yīng)該怎么寫才好
小菲老師
2023 06/06 09:43
同學(xué),你好
沖銷工資
閱讀 444