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老師,去年漏計(jì)提的工資,這個月補(bǔ)計(jì)提應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?

84785023| 提問時(shí)間:2023 06/06 09:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 06/06 09:36
84785023
2023 06/06 09:40
老師,是工資之前計(jì)提了,但是后面工資不在這個公司發(fā)放了。這筆數(shù)應(yīng)該怎么處理
小菲老師
2023 06/06 09:40
同學(xué),你好 工資不發(fā),需要紅沖掉
84785023
2023 06/06 09:41
怎么做這個會計(jì)分錄呢?
84785023
2023 06/06 09:41
是去年的
小菲老師
2023 06/06 09:41
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
84785023
2023 06/06 09:42
摘要應(yīng)該怎么寫才好
小菲老師
2023 06/06 09:43
同學(xué),你好 沖銷工資
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