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老師,委托加工物資月末如果成品沒回來(lái),這個(gè)科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785000| 提問時(shí)間:2023 06/06 15:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023 06/06 15:46
84785000
2023 06/06 15:51
老師,如果委托加工物資,我們發(fā)原材料的時(shí)候沒做賬,然后收回成品時(shí)也沒入賬,就只有一張加工單位開的一張勞務(wù)加工專票,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是補(bǔ)做發(fā)出原材料跟成品入庫(kù)的分錄嗎?
樸老師
2023 06/06 15:55
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要補(bǔ)做
84785000
2023 06/06 16:11
老師,這個(gè)分錄的話,具體怎么寫呢
樸老師
2023 06/06 16:21
委托加工物資會(huì)計(jì)分錄:發(fā)出材料加工時(shí):借:委托加工物資,貸:原材料;支付的運(yùn)費(fèi):借:委托加工物資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款;支付加工費(fèi):借:委托加工物資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款;加工完工產(chǎn)品入庫(kù):借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
84785000
2023 06/06 16:36
老師,收回產(chǎn)成品做庫(kù)存商品時(shí)的金額比出售時(shí)的價(jià)格少怎么辦呢
樸老師
2023 06/06 16:43
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的金額就可以
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