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去年計提 借:管理費用-社保 1000 貸:應付職工薪酬-社保 1000 實際支付時 借:應付職工薪酬-社保 2000 貸:銀行存款 2000 我們公司去年計提社保計提少了 今年需要調(diào)整 應該怎么做分錄

84785043| 提問時間:2023 06/07 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則
2023 06/07 14:53
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