問題已解決

去年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額我給抵扣了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的話,通過哪個(gè)科目調(diào)整呢?

84784954| 提問時(shí)間:2023 06/08 17:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,借管理費(fèi)用業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸銀行存款。
2023 06/08 17:30
84784954
2023 06/08 17:32
老師,那我的進(jìn)項(xiàng)稅呢?你看清楚我的問題, 是我去年的已經(jīng)抵扣了,今年我要轉(zhuǎn)出,怎么做?
玲老師
2023 06/08 17:42
你好,招待費(fèi)一般金額不大,所以可以直接轉(zhuǎn)在今年。你直接用未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
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