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老師,三月有應(yīng)繳未繳的增值稅,四月有進(jìn)項留抵,本月申報增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

84785038| 提問時間:2023 06/09 14:58
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84785038
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個賬上還有應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅
2023 06/09 15:03
84785038
2023 06/09 15:04
您看一下
84785038
2023 06/09 15:06
4月份做的
84785038
2023 06/09 15:28
老師,我還是沒搞懂
84785038
2023 06/09 15:33
我已經(jīng)弄懂了 老師再見!
郭老師
2023 06/09 15:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
郭老師
2023 06/09 15:00
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。
郭老師
2023 06/09 15:04
你好,轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個在借方有余額還是貸方,當(dāng)時怎么做?
郭老師
2023 06/09 15:08
把我上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅改成轉(zhuǎn)出多交增值稅。
郭老師
2023 06/09 15:37
不用客氣,工作愉快。
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