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老師好 按季度繳納印花稅 是把三個月的購銷合同含稅金額全部加起來繳納是嗎?那如果合同其中一部分沒進貨或者銷貨 我是按照合同金額還是按照進貨金額計算繳納啊?
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速問速答您好
請問合同有沒寫不含稅金額跟稅額
2023 06/11 23:22
84785032
2023 06/11 23:23
有的? 第一行不含稅 第二行稅額 第三行含稅
84785032
2023 06/11 23:24
我是按照進貨和銷貨金額計算 還是按照合同金額計算?
bamboo老師
2023 06/11 23:24
那可以根據(jù)合同不含稅金額申報印花稅 3個月的合計數(shù)
84785032
2023 06/11 23:24
銷貨的? 我根據(jù)開票機匯總的數(shù)據(jù)繳納行不行?
84785032
2023 06/11 23:26
那我已經(jīng)根據(jù)含稅金額繳納了怎么辦啊
bamboo老師
2023 06/12 05:54
沒有未開票收入的話
根據(jù)開票機匯總的數(shù)據(jù)繳納可以的
84785032
2023 06/12 10:13
銷貨根據(jù)開票機匯總的含稅金額交印花稅嗎?
2我進貨金額按照含稅的多交了? 那要怎么辦?需要調賬嗎?估計多交了十幾塊錢
bamboo老師
2023 06/12 10:24
合同是寫了不含稅的 銷貨根據(jù)開票機匯總的不含稅金額交印花稅
進貨金額按照含稅的多交了 前面的就是算了
84785032
2023 06/12 12:20
按照不含稅金額是今年開始的嗎?
bamboo老師
2023 06/12 12:22
一直都是根據(jù)合同簽訂啊 不含稅 單獨注明就可以
84785032
2023 06/12 13:01
銷貨合同沒寫不含稅金額
bamboo老師
2023 06/12 13:07
那就要按照價稅合計金額繳納
以后簽訂合同的時候記得分開寫
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