問(wèn)題已解決
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)入賬:借:在建工程-裝飾費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對(duì)方說(shuō)這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬
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速問(wèn)速答借其他應(yīng)付款109
袋在建工程100
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出9
2023 06/12 10:26
郭老師
2023 06/12 10:26
沒(méi)有做到固定資產(chǎn)的吧。
84785013
2023 06/12 10:50
沒(méi)有做到在建工程
郭老師
2023 06/12 10:50
你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒(méi)有做到固定資產(chǎn)?
84785013
2023 06/12 10:50
沒(méi)有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程
84785013
2023 06/12 10:51
為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 06/12 10:51
在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。
84785013
2023 06/12 10:53
意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
郭老師
2023 06/12 10:56
是的,是這么理解,是這么做的。
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