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實(shí)務(wù)
问题已解决
有一筆工程款去年發(fā)票,要作廢跨月了,開了紅字發(fā)票,那要怎么做這個(gè)分錄



同學(xué),你好
你之前的分錄怎么做的
2023 06/13 11:56

84784988 

2023 06/13 12:48
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

小菲老師 

2023 06/13 12:49
同學(xué),你好
借應(yīng)收賬款??負(fù)數(shù)
貸營業(yè)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)

84784988 

2023 06/13 13:03
那關(guān)于之前成本結(jié)轉(zhuǎn)呢

小菲老師 

2023 06/13 13:12
同學(xué),你好
也是做負(fù)數(shù)分錄

84784988 

2023 06/13 13:51
跨年的也是負(fù)數(shù)嗎

小菲老師 

2023 06/13 13:52
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784988 

2023 06/13 13:52
不是以前年度損益調(diào)整嗎

小菲老師 

2023 06/13 13:53
同學(xué),你好
不是,你這個(gè)是本年開具紅字發(fā)票的
