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有一筆工程款去年發(fā)票,要作廢跨月了,開了紅字發(fā)票,那要怎么做這個分錄

84784988| 提問時(shí)間:2023 06/13 11:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的分錄怎么做的
2023 06/13 11:56
84784988
2023 06/13 12:48
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
2023 06/13 12:49
同學(xué),你好 借應(yīng)收賬款??負(fù)數(shù) 貸營業(yè)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)?負(fù)數(shù)
84784988
2023 06/13 13:03
那關(guān)于之前成本結(jié)轉(zhuǎn)呢
小菲老師
2023 06/13 13:12
同學(xué),你好 也是做負(fù)數(shù)分錄
84784988
2023 06/13 13:51
跨年的也是負(fù)數(shù)嗎
小菲老師
2023 06/13 13:52
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784988
2023 06/13 13:52
不是以前年度損益調(diào)整嗎
小菲老師
2023 06/13 13:53
同學(xué),你好 不是,你這個是本年開具紅字發(fā)票的
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