問題已解決

老師,我們是一般納稅人,2023年3月收到了2022年個(gè)稅退費(fèi)58.11,申報(bào)3月增值稅是填報(bào)在未開票收入中,賬上是記在營業(yè)外收入,這個(gè)處理可以嗎?

84785006| 提問時(shí)間:2023 06/13 15:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,能計(jì)入其他收益就計(jì)入其他收益,否則計(jì)入營業(yè)外收入
2023 06/13 15:00
84785006
2023 06/13 15:05
那需要調(diào)整賬務(wù),對(duì)不?
小林老師
2023 06/13 15:16
您好,是需要調(diào)整的
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