問題已解決

老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報(bào)表,有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,賬務(wù)處理怎么調(diào)整,在今年調(diào)整,數(shù)據(jù)都對不上了

84784958| 提問時(shí)間:2023 06/15 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。匯算清繳需要納稅調(diào)減。
2023 06/15 09:48
84784958
2023 06/15 10:42
借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師這樣對不對?
郭老師
2023 06/15 10:44
你的增值稅銷售額在哪里修改?在哪一年,如果是今年的話可以,如果是去年的不行。
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