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老師 想問一下當(dāng)月取得發(fā)票的分錄可以這樣寫嗎借其他相關(guān)科目 借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款。 我當(dāng)月不認(rèn)證就不用在做會計(jì)分錄吧,等到要讓認(rèn)證抵扣的時(shí)候再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?

84784976| 提問時(shí)間:2023 06/15 10:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 沒錯的 就是這么做賬的
2023 06/15 10:27
84784976
2023 06/15 10:28
好的,謝謝老師
東老師
2023 06/15 10:28
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