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老師,交接時(shí),要核對(duì)總賬與什么數(shù)要對(duì)得上,科目余額表要核哪里

84784979| 提問時(shí)間:2023 06/15 15:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ,一般要注意 1、以前年度的所有憑證、所有賬本; 2、交接納稅申報(bào)表; 3、將銀行對(duì)賬單和賬目上進(jìn)行核對(duì); 4、交接現(xiàn)金,并和現(xiàn)金賬進(jìn)行核對(duì); 5、如果管理合同,還要交接所有合同,并核對(duì)金額; 6、交接發(fā)票,并核對(duì)數(shù)量; 7、財(cái)務(wù)章交接; 8、公司的進(jìn)出貨往來有關(guān)的賬本,有利于了解進(jìn)貸成本和渠道路財(cái)務(wù)章交接。 9、交代所有納稅申報(bào)方式。 注意幾點(diǎn): 1、所有交接必須做好交接單,交接時(shí)必須有第三人在場(chǎng)并簽字; 2、交接往來賬目時(shí)接收人員最好做好筆頭記錄; 3、交接時(shí),交接人員需在交接單上簽字。(如日后他做的賬出現(xiàn)了問題的話,在法律的角度來講,還是由交接人負(fù)責(zé)。); 4、盡量在走之前的一個(gè)月內(nèi)把以前賬核對(duì)一次。如出現(xiàn)差錯(cuò)最好及時(shí)解決。
2023 06/15 15:18
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