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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車,我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅,;計(jì)提銷項(xiàng)稅是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎?
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速問速答你好,沒錯(cuò)的就是這么做賬的
2023 06/16 05:29
84784970
2023 06/16 05:31
產(chǎn)生的附加稅做固定資產(chǎn)清理科目對(duì)嗎,借固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅,有人說(shuō)固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅做固定資產(chǎn)清理科目 ,我就不會(huì)了
東老師
2023 06/16 05:35
固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的增值稅單獨(dú)記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面的
84784970
2023 06/16 05:37
那怎么寫分錄呀,我是按上面寫的呀
東老師
2023 06/16 05:39
就是按照你上面的這么做賬就行
84784970
2023 06/16 05:42
老師,附加稅對(duì)嗎
東老師
2023 06/16 05:43
產(chǎn)生的附加稅是記入固定資產(chǎn)清理里面
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