問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)我單位是小規(guī)模納稅人,從農(nóng)戶那里收購(gòu)了農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具了收購(gòu)發(fā)票。我單位將這批農(nóng)產(chǎn)品直接銷售給了一般納稅人。因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng),是不是只能繳納1%的增值稅了?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/19 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果你給他開(kāi)1%的專票的,是這么做的。
2023 06/19 09:26
84785011
2023 06/19 09:35
開(kāi)普票呢
郭老師
2023 06/19 09:36
季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要繳納增值稅。
84785011
2023 06/19 09:37
肯定超30萬(wàn)
84785011
2023 06/19 09:37
那這樣還是一般納稅人好了,可以抵扣?
郭老師
2023 06/19 09:41
超過(guò)了30萬(wàn),需要正常交稅的
郭老師
2023 06/19 09:41
你自己計(jì)算一下,你一般納稅人交的稅款多還是小規(guī)模的?
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