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之前計入的在借方的應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)抵扣了,該怎么做賬,

84785043| 提問時間:2023 06/19 14:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2023 06/19 14:43
84785043
2023 06/19 14:45
是以前抵扣的,沒有及時做這個分錄,現(xiàn)在做也沒有關(guān)系是嗎
84785043
2023 06/19 14:45
摘要怎么寫
玲老師
2023 06/19 14:45
對,現(xiàn)在把分錄補(bǔ)上,然后賬就對上了,可以的。
84785043
2023 06/19 14:48
摘要怎么寫
玲老師
2023 06/19 14:58
你好,摘要就寫認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票就可以了。
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