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1.某公司為增值稅一般納稅人,主要從事機器設(shè)備的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2022年11月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (3) 購進一批生產(chǎn)工具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1000元;因管理不善,該批工具當(dāng)月全部被盜。(3)計算該公司當(dāng)月購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。 (4) 購進與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的住宿服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額400元。(4)計算該公司當(dāng)月準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。 (5) 購進一批生產(chǎn)用零部件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額260000元。(5)計算公司2022年11月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 (6) 購進用于員工節(jié)日福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 2600元。 已知:增值稅稅率為13 %;航空旅客運輸服務(wù)按9%計算進項稅額;甲公司取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。

84784986| 提問時間:2023 06/25 20:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,請問是需要什么業(yè)務(wù)啊
2023 06/25 20:25
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