問題已解決

老師,之前月份確認了收入的一筆賬,本來是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,本月老板簽字同意贈送不收款了,我怎么調(diào)整這筆賬呢?要沖銷之前做的收入和成本,重新做賬嗎?

84785015| 提問時間:2023 06/26 17:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是需要沖銷的了
2023 06/26 17:20
84785015
2023 06/26 17:24
借應(yīng)收賬款負數(shù)表示 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)表示 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)表示 貸庫存商品負數(shù)表示 然后重新怎么做分錄才對呢
小鎖老師
2023 06/26 17:29
這樣不是就沖銷了嗎
84785015
2023 06/26 17:30
我說的是贈送怎么做呢
小鎖老師
2023 06/26 17:37
那你只能作為銷售費用了
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