問題已解決
你好,請問下,去年多交了附加稅,去年沒有計(jì)提多交部分。今年過了匯算清繳,現(xiàn)在6月也申請不了退稅,賬務(wù)要如何處理
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速問速答借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)
2023 06/27 14:13
84784982
2023 06/27 14:15
不用以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 06/27 14:17
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要使用,以前年度損益調(diào)整
84784982
2023 06/27 14:21
這樣放在利潤分配=未分配利潤,是要去退所得稅嗎,因?yàn)橹岸嘟涣?/div>
家權(quán)老師
2023 06/27 14:27
你現(xiàn)在是多交了附加費(fèi),是調(diào)整在利潤分配,跟你所得稅無關(guān)呢
84784982
2023 06/27 15:41
多交了附加稅,當(dāng)年沒計(jì)提,當(dāng)時(shí)利潤是少計(jì)提了附加稅,當(dāng)時(shí)是多交了所得稅
家權(quán)老師
2023 06/27 15:44
你要想調(diào)整所得稅,那么就需要重新做匯算清繳
84784982
2023 06/27 15:53
已經(jīng)做了,可以不調(diào)嗎,所得稅,也就是當(dāng)多交了
84784982
2023 06/27 15:53
去年所得稅已經(jīng)匯算了
家權(quán)老師
2023 06/27 15:58
不想重新做匯算清繳,要按我說的做分錄就是了
84784982
2023 06/27 16:01
好的,非常謝謝啦
家權(quán)老師
2023 06/27 16:02
不客氣,祝你工作順利
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